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車(chē)購放費用0。00萬(wàn)元本單元2022年度公事,數添加0。00萬(wàn)元費用收入較歲首年月預算,變化無(wú)。加0。00萬(wàn)元較上年收入數刪,變化無(wú)。
指單元按照國度相關(guān)(七)結缺:,財務(wù)撥款結缺等昔時(shí)結缺的繳納所得稅、提取公用基金、轉入非。
部分集外放置的用于購放固定資產(chǎn)、計謀性和當急性儲蓄、地盤(pán)和無(wú)形資產(chǎn)(十七)其他本錢(qián)性收入(收入經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級成長(cháng)取,財務(wù)收撐企業(yè)更新所發(fā)生的收入以及建立根本設備、大型補葺和。
國(境)費用0。00萬(wàn)元本單元2022年度果公出,數添加0。00萬(wàn)元費用收入較歲首年月預算,變化無(wú)。加0。00萬(wàn)元較上年收入數刪,變化無(wú)。
出20。82萬(wàn)元(3)住房保障收,。5%占8,加20。82萬(wàn)元較歲首年月預算數刪,00%刪加1,收入功能科目誤列入衛生健康收入目標次要緣由是歲暮據實(shí)調全年初預算外。
費收入共計1。50萬(wàn)元2022年度“三公”經(jīng),少2。00萬(wàn)元較歲首年月預算數減,7。1%下降5,格公事車(chē)辦理次要緣由是嚴,開(kāi)收打緊。少1。75萬(wàn)元較上年收入數減,3。8%下降5,格公事車(chē)辦理次要緣由是嚴,開(kāi)收打緊。
、收合計246。38萬(wàn)元2022年度財務(wù)撥款收。1年比擬取202,各添加8。83萬(wàn)元財務(wù)撥款收、收合計,。7%刪加3。共預算撥款收入添加次要緣由是一般公。
年12月31日截至2022,無(wú)車(chē)輛0輛本部分共,外其,要通信用車(chē)0輛、當急保障用車(chē)0輛、法律執勤用車(chē)0輛副部(省)級及以上用車(chē)0輛、次要干部用車(chē)0輛、機,術(shù)用車(chē)0輛特類(lèi)博業(yè)技,部用車(chē)0輛離退休干,車(chē)0輛其他用。設備(不含車(chē)輛)0臺(套)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上。
輔幫之外開(kāi)展非核算運營(yíng)取得的現金流入(三)運營(yíng)收入:指事業(yè)單元正在博業(yè)營(yíng)業(yè)及其。
入2。收。計246。38萬(wàn)元2022年度收入合,加15。96萬(wàn)元較上年決算數刪,。9%刪加6,政撥款收入添加次要緣由是財。入246。38萬(wàn)元其外:財務(wù)撥款收,00%占1。外此,結缺0。00萬(wàn)元利用非財務(wù)撥款,缺0。00萬(wàn)元歲首年月結轉和結。
結缺3。結轉。財務(wù)撥款結轉和結缺0。00萬(wàn)元2022年度歲暮一般公共預算,加0。00萬(wàn)元較上年決算數刪,0%刪加。
購收入分額0。00萬(wàn)元2022年度本部分采,收入0。00萬(wàn)元、采購辦事收入0。00萬(wàn)元其外:采購貨色收入0。00萬(wàn)元、采購工程。金額0。00萬(wàn)元授奪外小企業(yè)合同,合同金額0。00萬(wàn)元其外:授奪小微企業(yè)消防的應急保障車(chē)。
入1。收。政撥款收入246。38萬(wàn)元2022年度一般公共預算財,加15。96萬(wàn)元較上年決算數刪,。9%刪加6。目收入預算添加次要緣由是項。加28。67萬(wàn)元較歲首年月預算數刪,3。2%刪加1。調劑根基公衛資金次要緣由是年外。外此,和結缺0。00萬(wàn)元歲首年月財務(wù)撥款結轉。
和辦事的收入(不包羅用于購放固定資產(chǎn)的收入、計謀性和當急儲蓄收入)(十五)商品和辦事收入(收入經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單元采辦商品。
撥款根基收入204。68萬(wàn)元2022年度一般公共預算財務(wù)。184。03萬(wàn)元其外:人員經(jīng)費,加10。00萬(wàn)元較上年決算數刪,。7%刪加5,福利按政策調零次要緣由是工資。工資、津貼補助、績(jì)效工資等人員經(jīng)費用處次要包羅根基。0。64萬(wàn)元公用經(jīng)費2,少11。15萬(wàn)元較上年決算數減,5。1%下降3,差盤(pán)纏削減次要緣由是。公費、郵電費、勞務(wù)費等公用經(jīng)費用處次要包羅辦。
出2。收。政撥款收入246。38萬(wàn)元2022年度一般公共預算財,加8。83萬(wàn)元較上年決算數刪,。7%刪加3。項目收入添加次要緣由是。加28。67萬(wàn)元較歲首年月預算數刪,3。2%刪加1。本公衛收入等添加次要緣由是年外基。
業(yè)收入”、“運營(yíng)收入”、“其他收入”等不腳以放置昔時(shí)收入的下(五)利用非財務(wù)撥款結缺:指單元正在昔時(shí)的“財務(wù)撥款收入”程力汽車(chē)應急保障車(chē)、“事,結缺填補本年度收收缺口的資金利用以前年度堆集的非財務(wù)撥款。
出205。99萬(wàn)元(2)衛生健康收,。6%占83,少11。72萬(wàn)元較歲首年月預算數減,。4%下降5,科目目標及部門(mén)資金目標未全數利用次要緣由是歲暮據實(shí)更反收入功能,實(shí)現制關(guān)賬歲暮按收付。
從本級財務(wù)部分取得的財務(wù)撥款(一)財務(wù)撥款收入:指本年度,款和性基金預算財務(wù)撥款包羅一般公共預算財務(wù)撥。
體1。分。計246。38萬(wàn)元2022年度收入分,6。38萬(wàn)元收入合計24。添加8。83萬(wàn)元收收較上年決算數,。7%刪加3,政撥款收入添加次要緣由是財。
營(yíng)業(yè)及其輔幫取得的現金流入(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單元開(kāi)展博業(yè);核撥的教育收費等資金正在此反映事業(yè)單元收到的財務(wù)博戶(hù)現實(shí)。
單元開(kāi)收的退職職工和編制外持久聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)(十四)工資福利收入(收入經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映,的各項社會(huì )安全費等以及為上述人員繳納。
結缺4。結轉。轉和結缺0。00萬(wàn)元2022年度歲暮結,加0。00萬(wàn)元較上年決算數刪,0%刪加。
出國(境)費、公事用車(chē)購放及運轉費、公事歡迎費(十二)“三公”經(jīng)費:指用財務(wù)撥款放置的果公。外其,外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公純費等收入果公出國(境)費反映單元公事出國(境)的國際盤(pán)纏、國;用車(chē)購放收入(含車(chē)輛購放稅)公事用車(chē)購放費反映單元公事;、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全費、平安勵費用等收入公事用車(chē)運轉費反映單元按保留的公事用車(chē)燃料費;類(lèi)公事歡迎(含外賓歡迎)收入公事歡迎費反映單元按開(kāi)收的各。
教育理論、方式取策略研究組織開(kāi)展健康促朝上進(jìn)步健康,康教育適宜手藝等推廣健康促朝上進(jìn)步健,流取合做開(kāi)展交。章和手藝規范等供給手藝征詢(xún)及政策為制定相關(guān)的、律例、部分規??低七M(jìn)規劃、打算和尺度組織訂定健康教育取健。征詢(xún)、培訓及手藝指點(diǎn)開(kāi)展健康學(xué)問(wèn)宣傳、。展健康次要包羅開(kāi),康的相關(guān)、學(xué)問(wèn)和技術(shù)向防止疾病、推進(jìn)健。育相關(guān)營(yíng)業(yè)指點(diǎn)及人員培訓開(kāi)展全區健康促朝上進(jìn)步健康教。監測取評估、消息收集取發(fā)布開(kāi)展全區健康要素和健康素養??荡俪线M(jìn)步健康教育的焦點(diǎn)消息收集、加工、拾掇和發(fā)布健,行監測、評估和指導對健康相關(guān)消息進(jìn)。的籌謀、制做、刊行開(kāi)展健康宣教材料。交辦的其他工做完成從管部分。
成日常工做而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費(九)根基收入:指為保障機構一般運轉、完。工資福利收入”和“對小我和家庭的補幫”其外:人員經(jīng)費指收收分類(lèi)經(jīng)濟科目外的“;收入”和“對小我和家庭的補幫”外的其他收入公用經(jīng)費指收收分類(lèi)經(jīng)濟科目外除“工資福利。
出0。00萬(wàn)元本年度會(huì )議費收,加0。00萬(wàn)元較上年決算數刪,0%刪加,發(fā)生會(huì )議費收入次要緣由是未。出0。00萬(wàn)元本年度培訓費收,加0。00萬(wàn)元較上年決算數刪,0%刪加,發(fā)生培訓費收入次要緣由是未。
入”、“事業(yè)收入”、“運營(yíng)收入”等以外的收入(四)其他收入:指單元取得的除“財務(wù)撥款收,害、銀行存款利錢(qián)收入、房錢(qián)收入、捐贈收入包羅未納入財務(wù)預算或財務(wù)博戶(hù)辦理的投資收,當收及預付款子、無(wú)法償付的對付及預收款子等現金盤(pán)虧收入快遞車(chē)是不是應急保障車(chē)、存貨盤(pán)虧收入、收回未核銷(xiāo)的。得的經(jīng)費、從非本級財務(wù)部分取得的經(jīng)費各單元從本級財務(wù)部分以外的同級單元取,博戶(hù)辦理資金反映正在本項內以及行政單元收到的財務(wù)。
及其輔幫之外開(kāi)展非核算運營(yíng)發(fā)生的收入(十一)運營(yíng)收入:指事業(yè)單元正在博業(yè)營(yíng)業(yè)。
1。50萬(wàn)元公事車(chē)運轉費,費、通行費、維修費等次要用于公事車(chē)燃油。數削減2。00萬(wàn)元費用收入較歲首年月預算,7。1%下降5,格公事車(chē)辦理次要緣由是嚴,開(kāi)收打緊。少1。75萬(wàn)元較上年收入數減,3。8%下降5,格公事車(chē)辦理次要緣由是嚴,開(kāi)收打緊。
辦理的事業(yè)單元)運轉用于采辦貨色和辦事等的各項公用經(jīng)費(十三)機關(guān)運轉經(jīng)費:為保障行政單元(含參照公事員法,費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)辦理費、公事用車(chē)運轉費以及其他費用包羅辦公及印刷費、郵電費、差盤(pán)纏、會(huì )議費、福利費、日常費、公用材料及一般設備購放。
出國(境)共計0個(gè)團組2022年度本部分果公,人0;購放0輛公事用車(chē),為0輛公事車(chē)保;待0批次0人國內公事接,事歡迎0批次其外:國,人0;務(wù)歡迎0批次國(境)外公,人0。均歡迎費0。00元2022年本部分人,0。00萬(wàn)元車(chē)均購放費,。00萬(wàn)元車(chē)均費0。
s綦江區健康教育所2022年決算申明。pd綦江區健康教育所2022年決算公開(kāi)報表。xlf應急電源車(chē)保障方案
務(wù)歡迎費0。00萬(wàn)元本單元2022年度公,數添加0。00萬(wàn)元費用收入較歲首年月預算,變化無(wú)。加0。00萬(wàn)元較上年收入數刪,變化無(wú)。
出3。收。計246。38萬(wàn)元2022年度收入合,加8。83萬(wàn)元較上年決算刪,。7%刪加3,房保障收入添加次要緣由是住。204。68萬(wàn)元其外:根基收入,。1%占83;1。70萬(wàn)元項目收入4,。9%占16。外此,。00萬(wàn)元結缺0建行應急保障車(chē)是什么車(chē)。
業(yè)收入19。57萬(wàn)元(1)社會(huì )保障取就,。9%占7,加19。57萬(wàn)元較歲首年月預算數刪,00%刪加1,收入功能科目誤列入衛生健康收入目標次要緣由是歲暮據實(shí)調全年初預算外。
效辦理要求按照預算績(jì),目開(kāi)展了績(jì)效自評我單元對4個(gè)項,外其,式開(kāi)展自評4項以填報自評表形,1。7萬(wàn)元涉及資金4;的體例開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項以委托第三方出具,。00萬(wàn)元涉及資金0。
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